แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงาน ป.ป.ช.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการควบคุมภายในตามกระบวนงานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐอย่างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่สำคัญขององค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่จะช่วยให้การบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุม และวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนมุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และลดโอกาสการสูญเสียที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับ ประเมิน ควบคุม และตรวจสอบได้ อีกทั้งการดำเนินงานของทุกองค์กรที่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร จึงจำเป็นต้องมีการจัดการความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ โดยการระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยเสี่ยงใดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง กำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงนั้น
อย่างเหมาะสม
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยกำหนดแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และติดตามการดำเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง และพบว่าประเด็นความเสี่ยง แนวทางและมาตรการจัดการความเสี่ยงของแต่ละภารกิจต้องปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนบริหารปัจจัยและควบคุมความเสี่ยงให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติ...
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิ...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567